审计经理/主管岗位简历范文

简历本 10月13日 简历范文      完整简历范文

基本信息

姓名:简历本

年龄:21

电话:131****4842

邮箱:733838087@qq.com

经验:8年

意向:审计经理/主管

教育背景

时间:2005-09到2008-06

学校:简历本信息学院 | 专业:会计学 | 学历:硕士

时间:2000-09到2004-06

学校:简历本财经大学 | 专业:会计学 | 学历:本科

工作经历

工作时间:2014-06到2016-03

公司名称:简历本网络技术有限公司 | 所在部门:审计部 | 所在岗位:审计经理/主管

工作描述:
近2年的上市公司内审经验:负责20多家分子公司日常财务收支审计、离任审计、效益审计等专项审计,拟定审计方案,起草审计报告,向管理层及相关部门提出整改建议,并督促跟踪审计建议的落实;拟定并完善内部审计制度和流程,制订年度审计计划;参与公司内控手册编制工作;协助外部审计单位完成年度审计,完成上市公司季度、半年度及年度财务报表内部审核出具内审意见。以积极认真的工作态度及良好的工作能力,多次获得上级好评。

工作时间:2013-11到2015-07

公司名称:简历本信息科技有限公司 | 所在部门: | 所在岗位:审计经理/主管

工作描述:
1、带队完成新三板及大型企业年审业务。项目包括:三川田文化科技(832545)、广东立沃科技。独立完成项目评估、券商沟通、进场审计出具报告,股转公司反馈等整个项目流程。
2、参与大型国企集团年审业务,包括南航集团、广晟集团、南方电网等。在项目中完成重要组成部分或重大负责业务循环的审计,参与编制合并报表处理合并事项,对调整事项、内控缺陷与企业进行沟通。
3、参与其他类型资本市场业务,包括广州风险投资基金发债业务,恒大集团资产证券化业务等。

项目经历

项目时间:2012-08到2015-07

项目名称:上市公司年报审计与重大资产重组项目

项目描述:
项目介绍
南京熊猫2011年-2015年的年度财务报表审计和内控审计工作。南京熊猫为上市公司,在A股与H股上市,其下属公司和独立核算的事业部达30多家。2014年,由于重大资产重组,新公司纳入合并范围,合并后下属公司达50多家。
我的职责
2012年-2013年:作为审计助理,主要负责简单报表科目审计工作,协助出具各家子公司的审计报告以及协助统计和汇总合并财报的数据。
2014-2015年:作为外勤主管,主要负责编制审计计划,识别重大错报风险;执行报表重要组成部分的重要流程的内控审计工作和复杂报表科目的审计工作;安排助理人员的工作并复核他们的工作底稿;出具各家子公司的审计报告;审核合并财务报表及其附注披露内容。

项目时间:2015-08到2015-07

项目名称:公司内部审计,内控,监察,宣传

项目描述:
项目介绍
1、内部审计:制定年度审计计划,负责各项专项审计,日常审计等工作。
2、负责公司效能监察工作。
3、内控工作:负责内控自评估工作;内控风险评估工作;公司内控手册编制;配合普华永道会计事务所做内控审计。
我的职责
全面负责各个审计项目、效能监察项目、内控自评估项目方案制定、到实际审计操作、完成半年度及年度审计总结,最后完成年度审计报告,效能监察报告及内控自评估工作,内控风险评估工作

个人评价

具有不同行业、上市公司、国企、民营、外资企业审计工作背景和经验;
善于思考和分析、判断、解决问题的能力,对内部审计有独到、先进的理念;
尤其善于对企业内部控制、治理及风险的管理;
具有高度的职业精神和职业道德、责任感;
善于与被审对象沟通和协调处理;
善于建设或促进审计环境的完善;
具有专业的、系统、多方面的审计及管理能力;
从事物本质,发展的、全面、系统的眼光解决问题;
对团队管理有自己的管理理念和见解;
对内部资源舞弊调查有独到的经验;
熟悉工程造价审计。
发表多篇内部审计文章。

本人已获取审计师、国际注册内部审计师(CIA)、中国注册税务师(CTA)资格、证券从业资格证、保险从业资格证。

有用
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    2、综合能力全面、专业素质扎实:在财务、管控稽查、审计领域有4年多的工作经验,对财报审计、循环审计、离任审计、分子公司审计等项目熟悉。
    3、项目经验丰富:3年多时间完成了大小近300个审计项目,积累了丰富的实战经验。
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